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Id NumeroLiquidacao DataLiquidacao NumeroEmpenho Credor Historico Valor Orgao
53873 10516376 13/06/2024 40118 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZACAO E MONITORAMENTO AMBIEN VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE GOIÁS - CONSED, CONFORME COMPROVANTE. R$ 1000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53737 3000485798 13/06/2024 40074 SANEAMENTO DE GOIAS S/A VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. R$ 2954,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53636 12 13/06/2024 39074 51.963.765 VINICIUS LUCIO GONCALVES DO AMARAL VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - , CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2024 AO PROCESSO 068/2024 DE CREDENCIAMENTO 001/2024. R$ 1500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53643 514 11/06/2024 39976 MURILO DA SILVA RIGONATO EIRELI VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE. R$ 30215,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53610 16 11/06/2024 38962 49.853.753 ALENCAR DA SILVA DUARTE VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDIO, IMAGEM, DIVULGAÇÃO E POSTAGEM DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 113/2024 R$ 1412,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53932 123 10/06/2024 40158 VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. R$ 10199,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53602 666 10/06/2024 38798 ALMEIDA MORAIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO TÉCNICA, PARECER SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS PARA BENS E SERVIÇOS E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024 AO CONTRATO DE Nº 010/2022. R$ 17973,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53601 10516304 10/06/2024 39966 GERSIMAR DORNELI VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. R$ 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53597 788 10/06/2024 38919 INSTITUTO VIDA E GESTÃO AMBIENTAL E MUNICIPAL -IVGAM DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 244/2023. R$ 3750,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
53674 2530 08/06/2024 40011 MADEIREIRA TUDO DE BAO LTDA VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA, CONFORME COMPROVANTE. R$ 181,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ
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