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Órgão Id da Ordem de Pagamento Data da Ordem de Pagamento Nome do Credor Descrição Valor Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100461 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. R$ 1236.89
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100462 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. R$ 214.55
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100463 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. R$ 2661.82
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100464 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. R$ 411.9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100465 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. R$ 263.12
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100466 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE. R$ 2605.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100467 14/06/2024 GERSIRON DORNELI - ME VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECOS E MOLHADOS -, CONFORME COMPROVANTE. R$ 22004.56
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100468 14/06/2024 46.684.563 ISABELE CRISTINA FERREIRA LIMA VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX TIPO COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE. R$ 4500
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100469 14/06/2024 46.684.563 ISABELE CRISTINA FERREIRA LIMA VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX TIPO COMERCIAL, CONFORME COMPROVANTE. R$ 8610
PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ 100470 14/06/2024 ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE. R$ 420
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